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प्रगति प्रतिवेदन

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1
प्रगति विवरणको ढाँचा
2
                             
3
क) आ.व. २०७६-७७ को बजेट विवरण (रु)
4
प्राप्त जम्मा अनुदान वित्तिय समानीकरण अनुदान सशर्त अनुदान समपुरक अनुदान विशेष अनुदान राजस्व बाँडफाडँ रोयल्टी जम्मा
5
बजेट यथार्थ खर्च बजेट यथार्थ खर्च बजेट यथार्थ खर्च बजेट यथार्थ खर्च बजेट यथार्थ खर्च बजेट
यथार्थ खर्च
बजेट यथार्थ खर्च
6
संघबाट 90600000 44036517 96595500 82310674.26 3426630 3426630 0 0 49843344.51 48363031 0   240465474.5 178136852.3
7
प्रदेशबाट 6828000 3858011 6919000 6646500 11000000 5607000 1794197 1794197 1143483.43 752432   27684680.43 18658140
8
                             
9
ख) आफ्नै प्रशासकीय भवन भएको/नभएको भएको              
10
भएको खण्डमा सम्पन्न / निर्माणाधिन              
11
निर्माणाधिन भएको खण्डमा हालसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत %              
12
नभएको भण्डमा हाल बसेको अवस्था भाडामा / अन्य सरकारी भवन              
13
ग) स्थानीय तहवाट संचालित कार्यक्रमको विवरण            
14
क्र.स. कार्यक्रम इकाई २०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ जम्मा            
15
1 सडक कालोपत्रे/ढलान कि.मि 0.35 0.65 0 1            
16
ग्राभेल कि.मि 32 29.28 12.55 73.83            
17
ट्रयाक खोल्ने कि.मि 0 0 0 0            
18
2 पुल निर्माण मोटरेवल पुल संख्या 0 0
1 निर्माणाधिनमा रहेको
             
19
झोलुङ्गे पुल संख्या 0 0 0 0            
20
आकाशे पुल संख्या 0 0 0 0            
21
3 पार्क निर्माण संख्या 0 1 0 1            
22
4 खानेपानी तथा ढल निर्माण खानेपानी सुविधा थप उपलब्ध गराएका परिवार संख्या 0 80 80 160            
23
संख्या 24 24 24 72            
24
खानेपानी सेवावाट लाभान्वित घरपरिवार संख्या 24 104 104 232            
25
ढल निर्माण कि.मि   200 मि. 91 मि. 291 मि.            
26
5 वृक्षरोपण संख्या 1500 2000 5000 8500            
27
6 नदी नियन्त्रण कि.मि 700 मि. ८00 मि. १२०० मि. 2.7 कि.मि            
28
  सामाजिक सिँचाई हेक्टर     20 20            
29
  जलविधुत तथा वैकल्पिक उर्जा उत्पादन कि.वा                    
30
प्रसारण लाईन विस्तार कि.मि 500 मि. 0 8100 मि. 8.6 कि.मि.            
31
7 पोखरी ताल तलैया संख्या   2 1 3            
32
8 फोहोरमैला व्यवस्थापन डम्पिङ साइट/डस्टविन संख्या                    
33
स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइट संख्या 0 0 0 0            
34
नयाँ मेशिन उपकरण जडान संख्या 0 0 0 0            
35
9 नयाँ विद्यालय भवन निर्माण सम्पन्न संख्या 0 0 0 0            
36
नयाँ कक्षा कोठा निर्माण संख्या 10 9 5 24            
37
10 स्वास्थ्य चौकी निर्माण संख्या 1 1 3 5            
38
11 जग्गा संरक्षण आफ्नै स्वामित्वको रोपनी/आना/पैसा/दाम वा
बिगाह/कठ्ठा/धुर
                   
39
सरकारी     10 विगाह 10 विगाह            
40
सार्वजनिक ४ विगाहा   2विगाह ६ विगाह            
41
पर्ति                    
42
12 यात्रु प्रतिक्षालय संख्या 0 0 0 0            
43
13 सामुदायिक भवन निर्माण संख्या                    
44
14 आन्तिरक आय रु 4339449.26 5100000 10335195.06 19774644.32            
45
15 कुल विनियोजित बजेट रु 255973330.2 381191287.9 373183390 1010348008            
46
16 कुल खर्च रु 199850097 225342100 241888488.4 667080685.4            

आर्थिक वर्ष: