प्रमुख सूचना::
प्रगति प्रतिवेदन
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प्रगति विवरणको ढाँचा | ||||||||||||||
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क) आ.व. २०७६-७७ को बजेट विवरण (रु) | ||||||||||||||
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प्राप्त जम्मा अनुदान | वित्तिय समानीकरण अनुदान | सशर्त अनुदान | समपुरक अनुदान | विशेष अनुदान | राजस्व बाँडफाडँ | रोयल्टी | जम्मा | |||||||
5
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बजेट | यथार्थ खर्च | बजेट | यथार्थ खर्च | बजेट | यथार्थ खर्च | बजेट | यथार्थ खर्च | बजेट | यथार्थ खर्च | बजेट |
यथार्थ खर्च
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बजेट | यथार्थ खर्च | |
6
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संघबाट | 90600000 | 44036517 | 96595500 | 82310674.26 | 3426630 | 3426630 | 0 | 0 | 49843344.51 | 48363031 | 0 | 240465474.5 | 178136852.3 | |
7
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प्रदेशबाट | 6828000 | 3858011 | 6919000 | 6646500 | 11000000 | 5607000 | 1794197 | 1794197 | 1143483.43 | 752432 | 27684680.43 | 18658140 | ||
8
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9
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ख) आफ्नै प्रशासकीय भवन भएको/नभएको | भएको | |||||||||||||
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भएको खण्डमा | सम्पन्न / निर्माणाधिन | |||||||||||||
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निर्माणाधिन भएको खण्डमा हालसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत | % | |||||||||||||
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नभएको भण्डमा हाल बसेको अवस्था | भाडामा / अन्य सरकारी भवन | |||||||||||||
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ग) स्थानीय तहवाट संचालित कार्यक्रमको विवरण | ||||||||||||||
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क्र.स. | कार्यक्रम | इकाई | २०७४/७५ | २०७५/७६ | २०७६/७७ | जम्मा | ||||||||
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1 | सडक | कालोपत्रे/ढलान | कि.मि | 0.35 | 0.65 | 0 | 1 | |||||||
16
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ग्राभेल | कि.मि | 32 | 29.28 | 12.55 | 73.83 | |||||||||
17
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ट्रयाक खोल्ने | कि.मि | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
18
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2 | पुल निर्माण | मोटरेवल पुल | संख्या | 0 | 0 |
1 निर्माणाधिनमा रहेको
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19
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झोलुङ्गे पुल | संख्या | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20
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आकाशे पुल | संख्या | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21
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3 | पार्क निर्माण | संख्या | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
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4 | खानेपानी तथा ढल निर्माण | खानेपानी सुविधा थप उपलब्ध गराएका परिवार | संख्या | 0 | 80 | 80 | 160 | |||||||
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संख्या | 24 | 24 | 24 | 72 | ||||||||||
24
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खानेपानी सेवावाट लाभान्वित घरपरिवार | संख्या | 24 | 104 | 104 | 232 | |||||||||
25
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ढल निर्माण | कि.मि | 200 मि. | 91 मि. | 291 मि. | ||||||||||
26
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5 | वृक्षरोपण | संख्या | 1500 | 2000 | 5000 | 8500 | ||||||||
27
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6 | नदी नियन्त्रण | कि.मि | 700 मि. | ८00 मि. | १२०० मि. | 2.7 कि.मि | ||||||||
28
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सामाजिक सिँचाई | हेक्टर | 20 | 20 | |||||||||||
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जलविधुत तथा वैकल्पिक उर्जा | उत्पादन | कि.वा | ||||||||||||
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प्रसारण लाईन विस्तार | कि.मि | 500 मि. | 0 | 8100 मि. | 8.6 कि.मि. | |||||||||
31
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7 | पोखरी ताल तलैया | संख्या | 2 | 1 | 3 | |||||||||
32
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8 | फोहोरमैला व्यवस्थापन | डम्पिङ साइट/डस्टविन | संख्या | |||||||||||
33
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स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइट | संख्या | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
34
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नयाँ मेशिन उपकरण जडान | संख्या | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
35
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9 | नयाँ विद्यालय भवन निर्माण सम्पन्न | संख्या | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
36
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नयाँ कक्षा कोठा निर्माण | संख्या | 10 | 9 | 5 | 24 | |||||||||
37
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10 | स्वास्थ्य चौकी निर्माण | संख्या | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
38
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11 | जग्गा संरक्षण | आफ्नै स्वामित्वको | रोपनी/आना/पैसा/दाम वा बिगाह/कठ्ठा/धुर |
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सरकारी | 10 विगाह | 10 विगाह | ||||||||||||
40
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सार्वजनिक | ४ विगाहा | 2विगाह | ६ विगाह | |||||||||||
41
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पर्ति | ||||||||||||||
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12 | यात्रु प्रतिक्षालय | संख्या | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
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13 | सामुदायिक भवन निर्माण | संख्या | ||||||||||||
44
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14 | आन्तिरक आय | रु | 4339449.26 | 5100000 | 10335195.06 | 19774644.32 | ||||||||
45
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15 | कुल विनियोजित बजेट | रु | 255973330.2 | 381191287.9 | 373183390 | 1010348008 | ||||||||
46
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16 | कुल खर्च | रु | 199850097 | 225342100 | 241888488.4 | 667080685.4 |